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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2017-03-14 12:09

不好意思,因為這個情況我不太清楚,我們進口增值稅跟關(guān)稅上個月都已經(jīng)到銀行柜臺去扣繳了,就是說直接繳了就行了,不需要再在稅局網(wǎng)站或者到稅局去申報了嗎?

羅老師 解答

2017-03-14 11:51

進口增值稅需要去稅局交叉比對,通過后才能認證 
關(guān)稅,不用申報的

羅老師 解答

2017-03-14 12:28

進口增值稅屬于進項稅,需要去國稅認證,才能抵扣的

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相關(guān)問題討論
進口增值稅需要去稅局交叉比對,通過后才能認證 關(guān)稅,不用申報的
2017-03-14 11:51:14
你好。進口的增值稅是在海關(guān)繳納,然后給一個繳款 書 關(guān)稅是計入成本的。借原材料貸銀行存款。 增值稅要是一般納稅人可以抵扣,如果咱是小規(guī)模不能抵扣的,也是全額計到原材料。
2023-10-20 13:33:40
您好,您的具體問題是什么呢?麻煩您詳細描述一下,看看我能解答嗎?謝謝。
2018-11-18 21:01:28
對,增值稅是每月必須申報的,每月業(yè)務就0申報
2018-10-16 14:15:32
? 會計學堂?>?答疑社區(qū)?>?問題詳情 有一個問題,收到出口退稅時,如何申報增值稅? 會笑的~陳健 2019-09-27 17:35發(fā)布?162 次瀏覽 ? 溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師!免費咨詢老師 老師解答 ? 。?|?官方答疑老師? 職稱:?注冊會計師,中級會計師,初級會計師 當期出口退稅增值稅申報如何填寫? 答:出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為: 1)當月認證通過的進項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣. 2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019-12-21 09:31:03
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