一般貿(mào)易的進(jìn)出口公司每個月也必須進(jìn)行增值稅申報么,如果沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù)也必須要0申報么
????胖紙朵
于2018-10-16 14:12 發(fā)布 ??1960次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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對,增值稅是每月必須申報的,每月業(yè)務(wù)就0申報
2018-10-16 14:15:32

進(jìn)口增值稅需要去稅局交叉比對,通過后才能認(rèn)證
關(guān)稅,不用申報的
2017-03-14 11:51:14

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會計學(xué)堂?>?答疑社區(qū)?>?問題詳情
有一個問題,收到出口退稅時,如何申報增值稅?
會笑的~陳健
2019-09-27 17:35發(fā)布?162 次瀏覽
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老師解答
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。?|?官方答疑老師?
職稱:?注冊會計師,中級會計師,初級會計師
當(dāng)期出口退稅增值稅申報如何填寫?
答:出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為:
1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進(jìn)項稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣.
2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額.
3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019-12-21 09:31:03

你好,開具出口發(fā)票根據(jù)出口當(dāng)期,普票就是全部沒進(jìn)項稅額
2022-08-13 12:24:23

你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
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