
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣10%在電子稅務(wù)局哪里申請(qǐng)?
答: 您好,您在我要申報(bào)里面找找試試
老師,請(qǐng)教下,1月份申報(bào)12月增值稅報(bào)表時(shí),進(jìn)項(xiàng)加計(jì)遞減寫的是1412.3,稅務(wù)局說還有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)沒有抵扣完,要去稅務(wù)大廳作廢12月份報(bào)表,重新申報(bào),請(qǐng)問老師,主表我要怎么修改重新申報(bào)啊請(qǐng)賜教
答: 你好;? ?先去 作廢后? 在去把加計(jì)扣除補(bǔ)填寫了。你是現(xiàn)代服務(wù)的加計(jì)扣除嗎??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪里報(bào)表申報(bào)呢?
答: 你好 增值稅申報(bào)表,附表二
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
老師,開了票,申報(bào)增值稅時(shí),因?yàn)槎惥忠蠼欢?,可以不抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,交部分增值稅嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)了,而且抵扣了。稅局說稅負(fù)低要求交增值稅。重新申報(bào)了。那原進(jìn)項(xiàng)可以撤回留存用嗎?
增值稅報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,附表自動(dòng)生成的進(jìn)項(xiàng)稅額,跟去稅務(wù)局抵扣的發(fā)票金額怎么不對(duì)的啊


小雯子 追問
2022-02-17 14:40
meizi老師 解答
2022-02-17 14:42
小雯子 追問
2022-02-17 14:43
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2022-02-17 14:43
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2022-02-17 14:45
小雯子 追問
2022-02-17 14:46
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2022-02-17 14:46
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2022-02-17 14:50
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2022-02-17 14:54