
老師 我要沖去年的收入 借 其他應(yīng)收-1000 貸 以前年度損益-1000 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)-1000 貸 以前年度損益-1000 這個(gè)憑證做的對(duì)嗎
答: 您好。您好,還有一個(gè)調(diào)整所得稅的分錄。 。借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整。其他的都正確。
老師,以前年度損益少做一部分錄是借:以前年度損益貸:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn),,現(xiàn)在跨年了,我應(yīng)該怎么做賬
答: 這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問,我19年多做了86300的工資,用快賬怎么做分錄,用以前年度損益還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
答: 你好,沖銷多計(jì)提的工資 借;應(yīng)付職工薪酬86300,貸;以前年度損益調(diào)整 86300


內(nèi)向的吐司 追問
2022-02-16 19:27
玲老師 解答
2022-02-16 19:33
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2022-02-16 19:33
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2022-02-16 19:40
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2022-02-16 19:44