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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-13 17:30

12月份計提了稅金,本月實際繳納的時候分錄怎么做?

招財貓 追問

2017-03-13 17:49

12月份暫估成本了,這個月暫估過的那部分是不就不能在算入本月的成本了?

方老師 解答

2017-03-13 17:09

借原材料 62348  貸現(xiàn)金26348 其他應(yīng)付款 某某 30000

方老師 解答

2017-03-13 17:31

借應(yīng)交稅費 貸銀行存款。

方老師 解答

2017-03-13 17:59

原來是怎么處理的,暫估及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。

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相關(guān)問題討論
借原材料 62348 貸現(xiàn)金26348 其他應(yīng)付款 某某 30000
2017-03-13 17:09:54
你好 公司買材料,3月份已買,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 4月份 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款??
2021-06-24 21:27:49
你好!你可以直接借原材料 貸銀行存款 等收到發(fā)票的時候直接貼上去
2017-09-07 13:47:18
您好 請問后期后取得發(fā)票么 材料收到了么
2019-04-12 09:12:54
沒有發(fā)票不能入賬。
2018-04-13 15:43:53
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