
老師,如果公司買材料,3月份已買,款已付,對(duì)方4月份才開發(fā)票,這個(gè)怎么記會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好 公司買材料,3月份已買,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 4月份 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款??
我們公司把表賣給了個(gè)人,我們不需要開發(fā)票出去,也沒(méi)任何做表的材料發(fā)票,老板又要我找票,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么操作比較合理呢?老師
答: 你好 你銷售 不開票你要做無(wú)票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 找什么票?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
加工單位退回對(duì)方的材料怎么做會(huì)計(jì)分錄!雙方都有開具材料發(fā)票!
答: 你好,借:原材料 貸:委托加工物資






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酒酒窩窩訞 追問(wèn)
2021-06-24 21:31
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2021-06-24 21:32
鄒老師 解答
2021-06-24 21:32
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2021-06-24 21:37
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2021-06-24 21:47