
謝謝老師,我司將購(gòu)進(jìn)的原材料轉(zhuǎn)賣(mài)給別人,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,我這個(gè)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的公司給我開(kāi)的什么我就給別人開(kāi)什么嗎就把單價(jià)改一下就行吧,會(huì)計(jì)分錄是什么,我們加價(jià)賣(mài)的,
答: 你好對(duì) 是這樣的 借銀行 /應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,我公司以老板私人銀行打入對(duì)方公司購(gòu)買(mǎi)原材料,但是只是走賬,不開(kāi)發(fā)票,其實(shí)實(shí)際材料是別家發(fā)的,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你們有委托書(shū)嗎?委托付款證明。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料實(shí)際入倉(cāng)時(shí)間是2016年10月份,2016年11月份也加工成了成品銷(xiāo)售了,原材料發(fā)票今天4月到到。這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么編
答: 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 當(dāng)時(shí)領(lǐng)用生產(chǎn)就是了 然后取得發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,6月份暫估原材料,7月份領(lǐng)料一部分原材料,9月份收到發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司買(mǎi)的原材料沒(méi)有走公戶(hù),目前沒(méi)有收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢







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