
老師,我們是運(yùn)輸公司在運(yùn)輸途中把客戶的一包材料弄丟了,客戶把材料發(fā)票開(kāi)給我司,我會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 原材料在運(yùn)輸途中丟失的會(huì)計(jì)做賬分錄如下: 1、發(fā)生時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:原材料/庫(kù)存商品 2、分清責(zé)任處理時(shí),由責(zé)任人負(fù)擔(dān)的: 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 3、無(wú)法查明責(zé)任時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
加工單位退回對(duì)方的材料怎么做會(huì)計(jì)分錄!雙方都有開(kāi)具材料發(fā)票!
答: 你好,借:原材料 貸:委托加工物資
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買(mǎi)原材料發(fā)票 金額100稅額 16 抵扣時(shí)候抵扣10元稅額 轉(zhuǎn)出6元不做抵扣正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么
答: 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16 貸:銀行存款 116 借:原材料 6 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)6
2016年12月認(rèn)證原材料發(fā)票,當(dāng)月沒(méi)有入賬,這個(gè)月做賬的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的
購(gòu)材料發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證款項(xiàng)未支付,并以現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)1000元的會(huì)計(jì)分錄
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,6月份暫估原材料,7月份領(lǐng)料一部分原材料,9月份收到發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做


小蜜蜂 追問(wèn)
2022-01-05 14:18
小時(shí)老師 解答
2022-01-05 14:27