
我這邊還有一個分錄我不知道怎么做,原先是借預(yù)付賬款-注冊公司2400貸其他應(yīng)付款2400,后來跟代賬公司有一個業(yè)務(wù)取消了,代賬那邊開票開了800得注冊公司費(fèi)過來,還有1600元直接退還給法人了,因?yàn)橹暗靡彩欠ㄈ藟|付得,我這樣做對不對借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)800貸預(yù)付賬款800,借其他應(yīng)付款-1600,貸預(yù)付賬款-1600對嗎
答: 哦,你好同學(xué),可以是可以,但是你盡量把那個負(fù)數(shù)給去掉,你換一下會計(jì)科目的位置。
老師,我們收到物業(yè)的發(fā)票,是三個月的,10月-12月的,款已經(jīng)付了,這個要怎么做賬,我這個月是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(10-11月),預(yù)付賬款-物業(yè),貸:銀存或者其他應(yīng)付嗎(老板墊的錢),然后到十二月的時候就是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(一個月的),貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎
答: 你好!對的,就是這樣做分錄
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
房租是三個月6000法人一起付的,我是應(yīng)該分?jǐn)傇诿總€月里面么?借:預(yù)付賬款:6000,貸:其他應(yīng)付款—法人6000,然后這個月分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用—開辦費(fèi)2000,貸:預(yù)付賬款2000,公司還在籌建期。
答: 對的,應(yīng)該分?jǐn)傇诿總€月里面









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