老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

借在途物資2100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))273 貸應(yīng)付賬款2373 借在途物資12000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))1560 貸應(yīng)付賬款13560 借在途物資4000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 數(shù)字有誤 對(duì)應(yīng)填寫一下 (分錄的科目沒問題)2021-04-27 09:11還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師
答: 同學(xué)你好!請(qǐng)問你想咨詢什么問題呢?
某一般納稅人企業(yè)12月11日收到從某銀行舉借一年期的流動(dòng)資金貸款200萬元,轉(zhuǎn)入公司的銀行賬戶。同日,與A公司簽訂購買原材料合同117萬元,當(dāng)天收到A公司開具的增值稅專用發(fā)票,其中價(jià)款100萬元,稅款17萬元,供應(yīng)商當(dāng)日從外地發(fā)貨。12月20日原材料運(yùn)到企業(yè),經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù),企業(yè)同時(shí)向A公司辦理付款117萬,從銀行賬戶轉(zhuǎn)出。寫出以上經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的相關(guān)分錄。(涉及到的科目有短期借款、在途物資、應(yīng)付賬款、原材料、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)等)
答: 借銀行存款200 貸短期借款200 借在途物資100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17 貸應(yīng)付賬款117 借原材料100 貸在途物資100 借應(yīng)付賬款117 貸銀行存款117
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
向丙公司購進(jìn)800件A牌男襯衣,每件進(jìn)價(jià)80元,計(jì)64000元,增值稅8320元,貨稅款共72320元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,采用預(yù)付貨款方式,現(xiàn)以存款預(yù)付貨稅款共30000元,余款到貨再付清 向乙公司購進(jìn)的A牌男襯衣到貨450件,已驗(yàn)收入庫,剩余150件尚未到貨。 這一題會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊,預(yù)付的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款購進(jìn)的時(shí)候,借:庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:預(yù)付賬款余款到貨再付清 ,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款"- - - - - - - - - - - - - - -為什么是庫存商品 不是在途物資
答: 你好,題目說了已驗(yàn)收入庫的,就計(jì)入庫存商品了


粗心的水壺 追問
2022-02-10 16:01
立紅老師 解答
2022-02-10 16:05
粗心的水壺 追問
2022-02-10 20:30
立紅老師 解答
2022-02-10 20:31