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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-10 11:57

你好,當(dāng)時暫估的分錄怎么做的?

又又 追問

2022-02-10 14:38

暫估的時候做的是     借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2022-02-10 14:41

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)時暫估的分錄怎么做的?
2022-02-10 11:57:23
沖暫估借應(yīng)付賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整 按實際發(fā)票入賬 借主營業(yè)務(wù)成本等? 貸應(yīng)付賬款等
2022-04-02 17:44:10
你好 可以的 可以先估成本
2020-01-02 14:59:11
同學(xué) 您好 收到貨沒有發(fā)票 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2018-12-19 22:22:04
一月開來的成本票是去年暫估的成本對應(yīng)的發(fā)票嗎
2022-04-02 16:43:25
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