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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-11 11:03

借方是可以留抵的,可為什么最后轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)呢

袁老師 解答

2017-03-11 11:00

因?yàn)殇N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末都轉(zhuǎn)入這個(gè)科目,借方表示進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以留抵,貸方表示銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要繳稅

袁老師 解答

2017-03-11 11:06

可以不轉(zhuǎn)的, 轉(zhuǎn)了也不算錯

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相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方負(fù)數(shù),是表示留抵稅額的意思。
2021-11-24 15:54:17
因?yàn)殇N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末都轉(zhuǎn)入這個(gè)科目,借方表示進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以留抵,貸方表示銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要繳稅
2017-03-11 11:00:06
您好 留抵的稅額30萬 分錄怎么寫的?
2022-03-07 14:32:12
2018初銷大進(jìn),但17年留抵,每月借應(yīng)交增值稅-增--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,無繳納,貸方余額就一直累計(jì)。其中有2月繳增值稅,隔月未交增值稅銀行繳納后一貸一借抵消了。下半年進(jìn)又大于銷項(xiàng),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅又有余額,全年應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是如圖
2019-02-24 23:10:32
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅形成留抵不需要會計(jì)處理
2018-12-24 15:52:54
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