
老師,檢查以前年度的憑證,發(fā)現(xiàn)有一筆通訊費(fèi)分錄做錯了,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 但是這一筆是有進(jìn)項發(fā)票的,實(shí)際上應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)貸:庫存現(xiàn)金我應(yīng)該怎么調(diào)賬調(diào)表呢?
答: 那就 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
,以前年度應(yīng)做會計分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額,結(jié)果作成:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)收款 ,今年發(fā)現(xiàn)這個問題,調(diào)整以前年度損益,可以是 借:以前年度損益(負(fù)的管理費(fèi)用金額)貸:其他應(yīng)收款(負(fù)的) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎
答: ,沖減原來憑證,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整,重新做一張正確憑證
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在19年2月份發(fā)現(xiàn)18年的進(jìn)項稅做錯了科目,本應(yīng)記入進(jìn)項稅的,做到了管理費(fèi)用面,18年的帳已經(jīng)結(jié)完了,請問我現(xiàn)在調(diào)帳損溢 類的科目需要計以前年度損溢調(diào)整科目嗎?還是直接沖管理費(fèi)用呢?
答: 您好 請問大概多少金額








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謙讓的鞋墊 追問
2022-01-25 10:32
樸老師 解答
2022-01-25 10:42
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2022-01-25 10:53
樸老師 解答
2022-01-25 10:56