
老師,我去年做的一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減-280,貸:庫(kù)存現(xiàn)金-280??缒炅?,我想修改成借:管理費(fèi)用-280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵扣減-280,這個(gè)直接修改可以么?涉及以前年度損益調(diào)整么
答: 之前管理費(fèi)用做嗎,之前那個(gè)
老師,我根據(jù)審計(jì)報(bào)告調(diào)整了分錄,請(qǐng)幫忙看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)1.借:管理費(fèi)用 22500貸:應(yīng)交稅費(fèi) 225002.借:管理費(fèi)用 -2807.8貸:以前年度損益調(diào)整 -2807.8借:管理費(fèi)用 108299.99貸:以前年度損益調(diào)整 108299.993.借:管理費(fèi)用 -1324.01貸:累計(jì)折舊 -1324.014.借:以前年度損益調(diào)整6200.12貸:累計(jì)折舊 6200.125.借:管理費(fèi)用 396000借:管理費(fèi)用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。管理費(fèi)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好!以前年度金稅盤和維護(hù)費(fèi)抵頂了增值稅,當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)490,貸:庫(kù)存現(xiàn)金490。抵增值稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵減—490?,F(xiàn)在貸方還有余額820元,請(qǐng)問老師如何處理?前期咨詢過你們的老師,但是還是不行!軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,如何調(diào)整?
答: 你這個(gè)說貸方余額說那個(gè)科目

