
#提問#現(xiàn)在是1月,發(fā)現(xiàn)12月憑證做錯了要怎么沖銷?比如原本正確的分錄為借銷售費用差旅費借應交稅費進項稅額貸銀行存款,可是因為已經(jīng)跨年度,我是不是應該借以前年度損益,貸銀行存款?那個應交稅費進項稅額的要改成什么科目?
答: 只有損益類科目用以前年度損益調整科目代替,其他的不用。
公司因為一些原因,將以前年度的進項稅額進行轉出,借:以前年度損益調整;貸:應交稅費-應增(進項轉出)。然后再將以前年度損益調整結轉,對嗎?
答: 什么原因導致的轉出?你們單位具體從事什么業(yè)務?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,2019年的進項稅一直掛待認證,我現(xiàn)在處理是把待認證轉到費用呢還是以前年度損益調整
答: 你好 ?原來用的是哪個科目 分錄 發(fā)來看一下?


飄 追問
2020-01-17 14:47
QQ老師 解答
2020-01-17 14:48
飄 追問
2020-01-17 14:48
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2020-01-17 14:49