收到的一張未認(rèn)證專票,誤當(dāng)做普票在17年12月做費(fèi)用了。這張專票如果我在18年1月份認(rèn)證,我在18年1月份的賬里面做以下2筆,做一筆紅字分錄沖掉17年12月份的錯(cuò)誤分錄,另做一筆正確分錄,借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記銀存。這樣操作可以嗎?
突然
于2018-01-22 10:19 發(fā)布 ??947次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-22 10:24
你好,你可以做一筆這個(gè)調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整
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首先需要確認(rèn)的就是是不是沒入賬的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)于當(dāng)月抵扣,如購(gòu)進(jìn)材料未消耗,則借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),借:原材料 (紅字)
如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫(kù)存或者銷售成本科目,你再相應(yīng)地調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則調(diào)整到當(dāng)期即可
2020-03-27 08:24:51

你好,你可以做一筆這個(gè)調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-01-22 10:24:34

進(jìn)項(xiàng)稅額沒有計(jì)提??增值稅不需要計(jì)提啊,你之前做啥?
2019-10-08 08:36:37

你好,是什么業(yè)務(wù)少計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅
2019-10-07 18:14:36

您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
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2018-01-22 10:28
鄒老師 解答
2018-01-22 10:29