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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-07 18:14

你好,是什么業(yè)務少計提進項稅

???? 追問

2019-10-07 18:56

是運費,直接做了費用,沒計提

莊老師 解答

2019-10-08 10:36

你好,去年已經(jīng)認證抵扣了,這樣要做以前年度,借應交稅費--應交增值稅(進項稅),貸以前年度損益調(diào)整

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首先需要確認的就是是不是沒入賬的進項已經(jīng)于當月抵扣,如購進材料未消耗,則借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),借:原材料 (紅字) 如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫存或者銷售成本科目,你再相應地調(diào)整結轉(zhuǎn)庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本,執(zhí)行企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會計準則則調(diào)整到當期即可
2020-03-27 08:24:51
進項稅額沒有計提??增值稅不需要計提啊,你之前做啥?
2019-10-08 08:36:37
你好,是什么業(yè)務少計提進項稅
2019-10-07 18:14:36
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
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