老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 有時(shí)會(huì)自己買電腦配 問
你好,可以報(bào)銷的,這個(gè)沒問題 開公司抬頭發(fā)票就行 答
老師好!請(qǐng)問征管局有權(quán)利,把企業(yè)的憑證及明細(xì)賬,帶 問
你好,是的,是有權(quán)利的. 答
請(qǐng)問公司購(gòu)買財(cái)務(wù)做帳軟件產(chǎn)生的費(fèi)用,假如是永久 問
同學(xué),你好 買賣合同,繳納印花稅 答
為什么有的加工業(yè)開具的收購(gòu)發(fā)票不能加計(jì)扣除那1 問
免稅農(nóng)產(chǎn)品深加工,才可以加計(jì)扣除 答
老師,公司內(nèi)部自然人之間采用股權(quán)激勵(lì)方式轉(zhuǎn)讓股 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

繳納納企業(yè)所得稅,是不是減去三項(xiàng)費(fèi)用和增值稅后。來繳納增值稅?
答: 你好,你這個(gè)到底是想問增值稅,還是想問企業(yè)所得稅的計(jì)算?
個(gè)人所得稅是根據(jù)工資表繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅?增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額?理解的對(duì)嗎?
答: 是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi),其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi),6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)。現(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么?
答: 您好這里面明顯就是溝通不當(dāng)?shù)膯栴},一開始你們溝通的時(shí)候就應(yīng)該吧要繳納的稅款全部說清楚,按說你給他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 了,另外他還收了6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),不應(yīng)該再跟你要錢交稅了, 你還得在溝通


木暮 追問
2022-01-25 08:42
小寶老師 解答
2022-01-25 08:47
木暮 追問
2022-01-25 09:05
小寶老師 解答
2022-01-25 09:08