你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師,公司資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我能把其他應(yīng)收款-往來款的借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款-往來款貸方余額么?我接手的這個(gè)公司,其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的往來都掛了同一個(gè)單位的往來
答: 不可以直接將其他應(yīng)收款 - 往來款的借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款 - 往來款貸方余額。 資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)是不正常的情況,需要仔細(xì)分析原因并進(jìn)行正確的處理,而不是簡單地進(jìn)行科目調(diào)整。如果其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都掛了同一單位的往來,應(yīng)先查明形成這種情況的原因。 可能的原因有:記賬錯(cuò)誤、未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)清理、存在多筆復(fù)雜的業(yè)務(wù)往來未正確核算等。 如果是記賬錯(cuò)誤,應(yīng)查找錯(cuò)誤憑證并進(jìn)行更正;如果是未及時(shí)清理的往來款項(xiàng),應(yīng)與對方單位核對賬目,確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系后,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行正確的賬務(wù)處理,如收回款項(xiàng)、支付款項(xiàng)或進(jìn)行債務(wù)重組等
老師好,我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款又是負(fù)數(shù),可以這樣調(diào)嗎?借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。這個(gè)其他應(yīng)付款是轉(zhuǎn)給老板的錢,沒還回來的
答: 他在借方余額的,你把它放到其他應(yīng)收款里面就可以的,賬上不用動(dòng)重分類的收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!麻煩需請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款項(xiàng)目=其他應(yīng)收款明細(xì)科目的借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)科目的借方余額、其他應(yīng)付款項(xiàng)目=其他應(yīng)付款明細(xì)科目的貸方余額+其他應(yīng)收款明細(xì)科目的貸方余額,對嗎?
答: 同學(xué)你好!不對的哦 后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額

