老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

1.某企業(yè)采用定額備用金制度 本月車間報(bào)銷辦公用品費(fèi)1300元,轉(zhuǎn)賬支付,原預(yù)借2000元2.采用非定額備用金制度3.采用一次報(bào)銷制度
答: 你好 采用定額制核算備用金,企業(yè)除了增加或減少撥入的備用金外,使有或報(bào)銷有關(guān)備用金支出時(shí)不通過“備用金”科目核算;內(nèi)部各部門各單位使用備用金后報(bào)銷費(fèi)用時(shí),補(bǔ)足備用金: 借:庫存現(xiàn)金-備用金700 貸:銀行存款 700 借:管理費(fèi)用 1300 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 1300 2借:管理費(fèi)用1300 現(xiàn)金700 貸:其他應(yīng)收款2000 3.借:管理費(fèi)用1300 貸:現(xiàn)金或銀行存款 1300
0日,總務(wù)處報(bào)銷行政辦公用品采購費(fèi)用3 100元,總務(wù)處的備用金采用定額管理方
答: 同學(xué)你好,你的問題是什么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工去給公司買辦公用品沒有發(fā)票怎么報(bào)銷?備用金可以支付嗎?
答: 您好 如果購買了 沒有發(fā)票 可以報(bào)銷入賬 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
公司員工采購辦公用品,報(bào)銷的時(shí)候是通過轉(zhuǎn)賬支付的,我除了附購買辦公用品的發(fā)票外還要附轉(zhuǎn)賬回單嗎?
你好,買辦公用品,其中員工墊付1000元定金,剩余未支付,但客戶后期只開了一張總發(fā)票過來,這種可以轉(zhuǎn)賬報(bào)銷員工1000元,剩余轉(zhuǎn)賬給客戶嗎
老師,你好!老板從自己私戶轉(zhuǎn)入公司私戶的錢用來采購辦公用品,收到老板的錢做賬時(shí)寫收到備用金還是收到借款?如果收到現(xiàn)金是不是寫收到備用金?謝謝!

