老師,請(qǐng)問(wèn)穩(wěn)崗返還怎么做賬務(wù)處理? 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收益、營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,有一個(gè)人做內(nèi)賬,一個(gè)人做外賬,內(nèi)外賬增值稅留 問(wèn)
同學(xué)你好,如果想保持月月內(nèi)外賬都一樣。那么。做賬時(shí)內(nèi)外賬同步。 外賬抵扣時(shí),內(nèi)賬做進(jìn)項(xiàng) 外賬不抵扣,內(nèi)賬掛 答
老師您好 其他應(yīng)收款金額200多萬(wàn) 到注銷的時(shí)候 問(wèn)
這個(gè)其他應(yīng)收款是你職工的是老板的嗎? 答
有哪位老師能解答一下我的疑問(wèn),好煩,不知道怎么搞 問(wèn)
同學(xué)你好 你是什么問(wèn)題呢 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們收到一張電子承兌,然后我這邊簽收了, 問(wèn)
“票據(jù)不在池”通常指該票據(jù)在銀行系統(tǒng)內(nèi)部流程尚未完成,或系統(tǒng)尚未完成處理。 答

預(yù)交了一年物業(yè)費(fèi)且已收到發(fā)票,分錄怎么寫?需按月攤嗎?
答: 你好! 借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)
物業(yè)公司收到當(dāng)月物業(yè)管理費(fèi)和預(yù)收的物業(yè)管理費(fèi)。均沒(méi)有開具發(fā)票,怎么做分錄。預(yù)收的管理費(fèi)要預(yù)交增值稅和附加稅嗎
答: 1、借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--物管費(fèi)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2、不需要預(yù)繳的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)公司每個(gè)月收到的業(yè)主預(yù)存物業(yè)費(fèi),收到預(yù)存物業(yè)費(fèi)時(shí)是這樣做分錄嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—預(yù)存物業(yè)費(fèi) 按月確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款—預(yù)存物業(yè)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
答: 你好 可以這么做的






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琉夏 追問(wèn)
2022-01-18 08:59
琉夏 追問(wèn)
2022-01-18 09:00
小五子老師 解答
2022-01-18 09:59
琉夏 追問(wèn)
2022-01-18 10:07
琉夏 追問(wèn)
2022-01-18 10:37
小五子老師 解答
2022-01-18 13:27