老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

老師,你好,填報增值稅時,生產(chǎn)型出口退稅增值稅附加稅在哪個表格中填寫呢?(當(dāng)期期末留抵稅額為0)
答: 你好,在增值稅后面有一個附加稅,附加稅那個表格自動計算的
老師你好,請問附件圖片中是外貿(mào)出口企業(yè)增值稅及附加稅申報表中的抵扣的進(jìn)項,這些抵扣了有啥用的,一直這樣期末留抵稅額這個數(shù)據(jù)越來越大
答: 你們純外貿(mào)沒有內(nèi)銷嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增稅稅期末有留抵稅額,本期不用交增稅稅,還用計題增值稅附加嗎
答: 你好沒有主稅 附加稅就不用計提


董小俊 追問
2022-01-17 15:36
張壹老師 解答
2022-01-17 15:39