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送心意

里昂老師

職稱初級會計師,稅務師

2022-01-13 16:00

都可以,在借方也是紅字

輕舞飛揚 追問

2022-01-13 16:03

我是不是寫錯了,第三行應該是應交稅費,未交增值稅

輕舞飛揚 追問

2022-01-13 16:04

如果寫借方不是正數(shù)嗎?為什么得寫紅字?

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你好,是的,同學的理解是正確的。
2021-01-17 16:01:38
您好!不是的。 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-12-19 13:39:09
你好,同學 表示本期需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理
2022-01-29 13:07:46
應交增值稅借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方是未交增值稅, 這個是當期銷大于進 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-06-16 10:51:25
您的分錄錯誤,正確分錄如下: 1、根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額,編制如下分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2、繳納稅款: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-11 21:52:22
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