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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 12:10

你好
是留抵稅額!不一定是多繳

長雀斑的貓 追問

2020-01-10 14:03

怎么沖平

老江老師 解答

2020-01-10 14:18

不一定要沖平呀
如果是留抵,不要沖

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相關(guān)問題討論
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
2021-01-17 16:01:38
您好!不是的。 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-12-19 13:39:09
你好,同學(xué) 表示本期需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理
2022-01-29 13:07:46
應(yīng)交增值稅借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方是未交增值稅, 這個(gè)是當(dāng)期銷大于進(jìn) 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-06-16 10:51:25
您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下: 1、根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-11 21:52:22
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