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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-10-24 17:22

未交增值稅月在借方表示什么?

曉海老師 解答

2016-10-24 17:42

你單位預(yù)交稅款了 月底未結(jié)轉(zhuǎn)。
結(jié)轉(zhuǎn)如下:借:應(yīng)交稅金-未交稅金 
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(或者進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等)
貸:應(yīng)交稅金-未交稅金

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你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
2021-01-17 16:01:38
您好!不是的。 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-12-19 13:39:09
你好,同學(xué) 表示本期需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理
2022-01-29 13:07:46
應(yīng)交增值稅借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方是未交增值稅, 這個(gè)是當(dāng)期銷大于進(jìn) 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-06-16 10:51:25
您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下: 1、根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-11 21:52:22
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