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昏睡的樹葉
于2017-03-06 08:47 發(fā)布 ??6950次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-03-06 08:57
就是上個月的資產負債表未分配利潤期末數(shù)已經改動了,而且期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表凈利潤 這個月再沖了 稅務不查吧
吳月柳 解答
2017-03-06 08:50
你好!分錄如果做錯了是可以沖銷的。紅字沖減就可以了。分錄的借貸方是一樣的,只是金額寫負數(shù)就可以了。
2017-03-06 09:19
不會查
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借 應付職工薪酬 5000 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤
答: 對的
老師,請教個問題:把以前年度工資調出來:借:應付職工薪酬貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤。這樣的話,怎么平了:應付職工薪酬?
答: 您好,那您做這個分錄的目的或意義是?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:應付職工薪酬貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配--未分配利潤這分錄不做,賬務不處理?
答: 同學你好,這兩筆分錄是進行沖銷多計提的工資的。
借:以前年度調整損益貸:應付職工薪酬借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度調整損益請問老師,我這個分錄對嗎?
討論
老師這道題目的答案是,借:應收賬款10 貸:以前年度損益調整10,借:應付職工薪酬10 貸:以前年度損益調整10,借:以前年度損益調整20 貸:盈余公積2 利潤分配-未分配利潤18嗎?
那你說分錄怎么寫?借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調整—調2020年以前的帳借:以前年度損益整—……貸:應付職工薪酬—工資是這樣?
12月份工資少計提了,在1月份做賬時把差額部分(48573.35)補計提,怎么做會計分錄?借:以前年度損益調整 48573.35 貸:應付職工薪酬 48573.35借:應付職工薪酬 48573.35 貸:其他應付款 48573.35(因為每年到年底我都把工資轉入其他應付款)借:應交稅費 12143.34(48573.35*25%) 貸:以前年度損益調整 12143.34借:利潤分配 -未分配利潤 12143.34 貸:以前年度損益調整 12143.34請問這樣做分錄正確嗎?然后多交的這筆所得稅是要等到匯算清繳時再調整少交嗎?
上年少計提的工資,調整的是借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整 做的這筆分錄這個月可以沖銷嗎 因為上月出納把補發(fā)的上年的工資分錄做錯了 應該做其他應付款―工資 做到應付職工薪酬了 那這個月可以把上月做的調整分錄沖銷了嗎
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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吳月柳 解答
2017-03-06 08:50
吳月柳 解答
2017-03-06 09:19