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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-05 17:38

可是已經(jīng)跨年了

小懶止行???? 追問

2017-03-05 17:44

還有一筆 也是去年的借 主營業(yè)務成本 貸 其他應付款 也是因為貸方科目錯誤  那它的處理方法是不是一樣

小懶止行???? 追問

2017-03-05 17:47

謝謝老師啦

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 17:34

您好,紅沖時,借:管理費用-房租 ,負數(shù),貸:其他應付款,負數(shù)。然后再按正確的錄入。

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 17:41

您好,跨年了,如果金額不大的(指小于全年同類費用的10%),可以作為今年的費用處理的,如果金額大的話,那就在紅沖時,借:以前年度損益調(diào)整 ,負數(shù),貸:其他應付款,負數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 17:44

您好,是的,是一樣的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 17:47

您好,不客氣。

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相關問題討論
你好,這個是需要勞動保護的嗎?
2020-05-15 12:03:13
您好,紅沖時,借:管理費用-房租 ,負數(shù),貸:其他應付款,負數(shù)。然后再按正確的錄入。
2017-03-05 17:34:39
你好,這樣處理分錄是正確的,你歸還后就沖掉這個其他應付款了
2022-03-01 15:12:48
是的,你可以這么寫分錄
2019-09-27 10:02:28
可以。
2017-05-22 10:09:18
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