我12月份做繳納社保的會計(jì)分錄。其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,這個(gè)其實(shí)是要在1月份他的工資里面扣的,等于公司當(dāng)月先幫他墊付的,應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-某某,抵扣薪酬。但是我12月份直接把那個(gè)其他應(yīng)付款-個(gè)人社保給做成單位社保計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在做1月份的工資沒得扣了,然后那個(gè)做成單位管理費(fèi)用又影響上一年的利潤,我該怎么處理?
莫棋拉
于2018-02-08 16:24 發(fā)布 ??1612次瀏覽
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張艷老師
職稱: 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
2018-02-08 16:25
給反沖掉就可以了。還有個(gè)人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
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可以。
2017-05-22 10:09:18

給反沖掉就可以了。還有個(gè)人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
2018-02-08 16:25:45

銀行扣款繳納社保的分錄為
借:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保, 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi); 貸:銀行存款
規(guī)范的科目是用其他應(yīng)付款--個(gè)人社保, 但是實(shí)務(wù)中老會計(jì)還是喜歡用其他應(yīng)收款--個(gè)人社保,其實(shí)沒有本質(zhì)上的區(qū)別的。
2018-06-21 15:30:33

外帳的做法:
1、計(jì)提工資:
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金:
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
3、發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
4、繳納社保和公積金:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:銀行存款
5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
2017-09-11 14:15:55

借銀行存款或現(xiàn)金11000其他應(yīng)收款4000貸其他應(yīng)付款15000
發(fā)生管理費(fèi)用借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金
2017-04-09 23:37:26
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莫棋拉 追問
2018-02-08 16:29
張艷老師 解答
2018-02-08 16:33