老師,您好,我想問(wèn)一下,6月份發(fā)生的費(fèi)用以發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 7月份的時(shí)候這部分錢已經(jīng)通過(guò)公賬報(bào)銷打到別人賬戶里,做7月份的賬的時(shí)候是以銀行打印出來(lái)的付款回單做的,會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 我想問(wèn)一下,我的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)
拾柒
于2019-08-09 17:24 發(fā)布 ??1603次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-08-09 17:35
你好,不對(duì)
你當(dāng)初做的其他應(yīng)收款
現(xiàn)在也是其他應(yīng)收款才對(duì)
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可以。
2017-05-22 10:09:18

給反沖掉就可以了。還有個(gè)人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
2018-02-08 16:25:45

銀行扣款繳納社保的分錄為
借:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保, 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi); 貸:銀行存款
規(guī)范的科目是用其他應(yīng)付款--個(gè)人社保, 但是實(shí)務(wù)中老會(huì)計(jì)還是喜歡用其他應(yīng)收款--個(gè)人社保,其實(shí)沒(méi)有本質(zhì)上的區(qū)別的。
2018-06-21 15:30:33

外帳的做法:
1、計(jì)提工資:
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金:
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
3、發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
4、繳納社保和公積金:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:銀行存款
5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
2017-09-11 14:15:55

借銀行存款或現(xiàn)金11000其他應(yīng)收款4000貸其他應(yīng)付款15000
發(fā)生管理費(fèi)用借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金
2017-04-09 23:37:26
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