
對(duì)方不要發(fā)票,無(wú)票收入,本公司一般納稅人,金額在合同中也寫(xiě)明了支付金額不含稅。在申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅收入申報(bào)了增值稅,不含稅金額和銀行收到的金額一致,那貸方多出的銷(xiāo)項(xiàng)稅,借方應(yīng)該掛營(yíng)業(yè)外支出嗎?
答: 你好,你做賬的時(shí)候直接按照價(jià)稅合計(jì)來(lái)做,不就可以啦。
一般納稅人11月銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計(jì)100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營(yíng)業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營(yíng)業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對(duì)吧
答: 對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人,發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)和納稅申報(bào)小數(shù)點(diǎn)尾差,如果是少申報(bào),計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報(bào)多,營(yíng)業(yè)外支出的話(huà),對(duì)方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)嗎還是其他
答: 你好,如果是少申報(bào),增加計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅








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2022-01-13 09:50
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