老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

差額征收,成本怎么核算的,沒有成本,怎么開差額征收發(fā)票
答: 你好,你是什么行業(yè)呢
公司是差額征稅企業(yè),但是我們是全額開票,最后核算時(shí)成本也是全額進(jìn)行差額,這樣的話發(fā)票開出來備注欄不能自動出現(xiàn)“差額征稅”字樣,那我可以手動在備注欄填上“差額征稅”字樣嗎
答: 差額開發(fā)票開發(fā)票和全額開的不一樣的,差額開票開票頁面有可以輸入的抵扣金額,如果不是這樣開的就不是差額開票,不能備注的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有成本發(fā)票 把查賬征收改成核定征收劃算嗎?
答: 你好,一般來說是劃算的,因?yàn)闆]有成本發(fā)票,查賬征收不得抵扣,按利潤25%征收企業(yè)所得稅的,而核定征收,稅率是沒有這么高的

