老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,我想問(wèn)一下月末結(jié)完賬以后,報(bào)表怎么裝訂?記賬憑證,抵扣憑證,納稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表
答: 你好,憑證裝訂可以看下百度裝訂的魔板,程序有點(diǎn)多,老師沒(méi)有現(xiàn)成視屏,你的報(bào)表抵扣,納稅報(bào)表等是什么資料就打印封面裝訂成冊(cè)就固定歸檔!
每個(gè)月裝訂成冊(cè)的記賬憑證必須附上當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表嗎
答: 學(xué)員你好,當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表可以單獨(dú)裝訂成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問(wèn)一下,中途接手一個(gè)公司,是2016年成立的,那我們這邊建賬要資料的話要從成立開(kāi)始要嗎,那些記賬憑證,財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)表等
答: 您好,是可以從今年開(kāi)始建帳的,您用原來(lái)會(huì)計(jì)的上期末的余額


正直的皮帶 追問(wèn)
2022-01-08 23:48
正直的皮帶 追問(wèn)
2022-01-08 23:49
潘潘老師 解答
2022-01-09 20:26