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雪
于2022-01-05 09:48 發(fā)布 ??2606次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-05 09:48
你好借銀行存款貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(留抵退稅)
雪 追問
2022-01-05 10:12
這個稅要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出不?如要,可不可以,貸,應(yīng)交稅費/增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)?
紫藤老師 解答
2022-01-05 10:13
這個稅不要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-01-05 10:18
專管員說要在報稅系統(tǒng)做轉(zhuǎn)出
2022-01-05 10:20
借銀行存款貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出
2022-01-05 10:23
進(jìn)系統(tǒng)看了下,已自動帶出,留抵退稅了。謝謝老師!
2022-01-05 10:25
好的,你做分錄就可以的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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求增值稅留抵退稅會計分錄?
答: 可以參考這一個的
老師,公司現(xiàn)有增值稅留抵退稅,會計分錄要怎么做呢
答: 借銀行 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
留抵抵欠增值稅和滯納金的會計分錄怎么做
答: 這個應(yīng)該是只能抵欠的增值稅,至于滯納金是直接交稅,計入營業(yè)外支出——罰款支出。
增值稅上期留抵,本期還用編制會計分錄嗎?
討論
請問11月因為做錯了多交了4000的增值稅,放在1月留抵退稅,請問11月和1月的會計分錄要如何做?
請問,增值稅增量留抵退稅,會計分錄?
請問,增值稅留抵退稅的會計分錄如果做?
當(dāng)月留抵的增值稅,會計分錄怎么做?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 133748 個
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雪 追問
2022-01-05 10:12
紫藤老師 解答
2022-01-05 10:13
雪 追問
2022-01-05 10:18
紫藤老師 解答
2022-01-05 10:20
雪 追問
2022-01-05 10:23
紫藤老師 解答
2022-01-05 10:25