請(qǐng)問11月因?yàn)樽鲥e(cuò)了多交了4000的增值稅,放在1月留抵退稅,請(qǐng)問11月和1月的會(huì)計(jì)分錄要如何做?
橙小魚
于2020-03-28 10:47 發(fā)布 ??966次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-28 11:01
你多叫的,會(huì)形成應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅的借方余額,你1月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方余額,會(huì)自動(dòng)遞減的
相關(guān)問題討論

可以參考這一個(gè)的
2022-07-03 12:14:11

你好,一般情況下,如果月末是有留底,就什么也不做。這時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目為負(fù)數(shù),就是留抵稅額。
2021-10-11 23:16:13

那整個(gè)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
2020-07-13 17:29:45

老師是直接做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,這筆分錄嗎?
2018-09-06 16:59:26

上期留底不影響會(huì)計(jì)分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會(huì)有兩種結(jié)果。首先要計(jì)算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和留底數(shù)。用本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況:
第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。
第二,如果得數(shù)為正數(shù)時(shí),就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
到下個(gè)月做交稅分錄即可。
2021-05-19 09:21:37
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