老師,搬運工個人給公司開票,稅收分類編碼是什么? 問
你好,你按這個就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因為現(xiàn)在稅局是要求 問
新開公司需要;人員、場地、資產(chǎn)等獨立于原來的公司 不然會被認定為分拆收入 可能有風(fēng)險的 答
有沒有老師可以把財稅2016 36號文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問
因為這部分本身就是不交稅的,如果算進去的話會拉低稅負率。 答
@郭老師在嗎?有個問題想問下你 問
在的 具體的什么問題? 答

公司是一般人,本月的增值稅銷項稅額13817.94,其中增值稅專用發(fā)票銷項稅額12975.21,增值稅普通發(fā)票銷項稅額842.73,本月的增值稅進項稅額27075.19,那么這個月可以抵扣的銷項稅額是不是12975.21?本月進項減銷項稅額27075.19-12975.21留抵?
答: 是的啊
老師下午好:請問2021年12月因紅沖上月的銷售額造成增值稅銷項稅為-100元,同時又收到一張進項稅額為20元的成本發(fā)票,那么:收到的這張發(fā)票可以留到2022年再入賬抵扣銷項嗎?還是應(yīng)該先入賬進項留到2022年抵扣?
答: 你好可以22年在做抵扣 ,今年先做到21年待認證進項稅額,然后抵扣時結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
印花稅,是增值稅進項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額


月下獨享 追問
2022-01-03 16:46
佟老師 解答
2022-01-03 16:47