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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-31 22:17

你好,應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=137930-80150+6500,要扣除轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額

讀者 追問

2020-03-31 22:18

好的,謝謝老師

莊老師 解答

2020-03-31 22:18

你好,應(yīng)該的,祝你快樂

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相關(guān)問題討論
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項 這個還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
你好,應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=137930-80150%2B6500,要扣除轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
2020-03-31 22:17:21
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
一般納稅人取得材料增值稅專票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
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