老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納增值 問(wèn)
記入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
公司給職工買的零食飲料和購(gòu)物卡分別怎么入賬呢? 問(wèn)
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
趙老師 我們是一般納稅人,7月了開(kāi)了一張異地提供 問(wèn)
你好 趙老師不在 我給你回復(fù) 就要重復(fù)繳納 第二個(gè)你預(yù)繳的總稅額不多吧,如果不多的話就不影響抵扣。 答
在建工廠購(gòu)買電纜怎么入賬啊 問(wèn)
同學(xué),你好 計(jì)入在建工程 答
現(xiàn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂有出口退稅的的練習(xí)嗎 問(wèn)
實(shí)操與課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。 答

我公司查到,3年多以前跨區(qū)經(jīng)營(yíng)建安項(xiàng)目的預(yù)繳稅款,會(huì)計(jì)在申報(bào)時(shí)未抵扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還能低扣嗎?
答: 你好 可以的,這個(gè)抵扣時(shí)間已經(jīng)取消了
納稅等級(jí)D級(jí),輔導(dǎo)期當(dāng)月二次購(gòu)票需要預(yù)繳的增值稅,由于在預(yù)繳稅款的當(dāng)月進(jìn)賬稅額大于銷項(xiàng)稅額而未能抵扣,增值稅報(bào)表主表在分次預(yù)繳欄填寫(xiě)了預(yù)繳稅款金額,形成預(yù)繳稅款,實(shí)際是在預(yù)繳稅款的第5個(gè)月全額抵扣的(本月應(yīng)交稅款10萬(wàn),抵減預(yù)繳稅款萬(wàn),查額入庫(kù)6萬(wàn)),導(dǎo)致抵扣稅款的月份欠稅4萬(wàn)。一年后發(fā)現(xiàn)預(yù)繳稅款等于抵扣稅款,專管稅務(wù)局讓預(yù)繳辦理退稅,欠繳補(bǔ)交稅款和滯納金。請(qǐng)問(wèn):可以更改報(bào)表,預(yù)繳抵扣欠繳嗎(更改報(bào)表的方法:預(yù)繳稅款的當(dāng)月,增值稅申報(bào)表主表分次預(yù)繳欄填0,在抵扣月份增值稅申報(bào)表主表的分次預(yù)繳欄填4萬(wàn))?
答: 你好,邏輯是可以。但是你這樣申報(bào)應(yīng)該會(huì)形成異常比對(duì)通不過(guò)。最好去前臺(tái)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月預(yù)繳異地工程增值稅及附加稅費(fèi)后,7月填報(bào)申報(bào)表時(shí),因有進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣,預(yù)繳的稅款就不能抵了,這樣對(duì)嗎?是不是預(yù)繳的稅款,要有稅款以后才能抵扣嗎?還有預(yù)繳稅款的會(huì)計(jì)憑證怎么處理?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額就夠抵扣開(kāi)具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額了 對(duì)嗎 如果是的話 預(yù)繳的稅款,要有稅款以后才能抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款

