董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~ 問(wèn)
朋友您好,感謝您的信任! 答
去年有個(gè)公司發(fā)票入賬多入賬30萬(wàn)普票,他們開(kāi)始開(kāi) 問(wèn)
可直接做相反分錄 答
老師,公司申報(bào)個(gè)稅,每月都可能存在更正申報(bào),有影響 問(wèn)
你好,這個(gè)次數(shù)多了也不太好。 答
老師好,我單位有一筆業(yè)務(wù),在2023年9月支付一筆項(xiàng)目 問(wèn)
總共才70000,怎么會(huì)退回73556元? 答
成本核算,品種法是按照產(chǎn)成品的種類還是原材料的b 問(wèn)
品種法的成本核算分類依據(jù)是產(chǎn)成品的種類,而非原材料的 BOM 清單種類,BOM 清單僅作為成本分配的 “計(jì)算依據(jù)” 答

我上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票進(jìn)賬沒(méi)用完 , 這個(gè)月該怎么做賬呢,是按規(guī)定做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,不需要做賬
我有一張發(fā)票一月已經(jīng)入賬并且勾選認(rèn)證過(guò)。4月又重復(fù)入帳賬已結(jié)轉(zhuǎn),勾選認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在沒(méi)法再認(rèn)證了應(yīng)該怎么做賬呢
答: 您好 4月又重復(fù)入帳賬已結(jié)轉(zhuǎn) 把4月重復(fù)入賬的紅沖就好了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證如何做賬!月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?認(rèn)證了又如何處理
答: 未認(rèn)證的分錄 借:庫(kù)存商品 其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 月末不用結(jié)轉(zhuǎn) 認(rèn)證的分錄 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

