
年末收到材料發(fā)票未認(rèn)證但是入賬了,做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?如需要 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?還是直接到次來認(rèn)證完轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你好,可以直接認(rèn)證,然后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額離去的。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
材料已到,已領(lǐng)用,發(fā)票未到,做暫估還是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,收到票做認(rèn)證發(fā)票?
答: 你好不需要做帶認(rèn)證的,直接借原材料貸,應(yīng)付賬款就可以。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
就是上個(gè)月的發(fā)票未認(rèn)證,但是入賬了,而且價(jià)稅沒有分離入的費(fèi)用的科目。這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票了分錄應(yīng)該怎么做呢?而且上個(gè)月,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有轉(zhuǎn)出來。
答: 您好!你這個(gè)是不是要認(rèn)證的。是不是可以抵扣。
5月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,是以待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)入賬好還是認(rèn)證當(dāng)月直接以進(jìn)項(xiàng)稅額入賬好?
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證但已做進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎
上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,帳面已做進(jìn)項(xiàng)稅額。是否這個(gè)月直接認(rèn)證就可以了。帳面上不用再操作了是嗎?
假如本月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,做賬分錄進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額么?

