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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-30 13:30

你好,這個不可能出現(xiàn)貸方余額的,你看一下你的預交稅款在做到了哪個科目。

想人陪的鋼筆 追問

2021-12-30 13:33

申報表上是這樣給我抵掉的

郭老師 解答

2021-12-30 13:33

你好,你的預繳稅款做到了哪一個科目?

郭老師 解答

2021-12-30 13:33

抵扣之后它不會出現(xiàn)余額了,要出現(xiàn)余額也是借方余額,表示多嬌。

想人陪的鋼筆 追問

2021-12-30 13:35

增值稅已交科目

郭老師 解答

2021-12-30 13:38

借應交稅費簡易計稅,貸應交稅費已交增值稅。

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相關問題討論
你好,這個不可能出現(xiàn)貸方余額的,你看一下你的預交稅款在做到了哪個科目。
2021-12-30 13:30:03
您好,您原來留抵稅額是在應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)的借方,您原來的欠稅額應該是在應交稅費-未交增值稅的貸方,那現(xiàn)在用留抵稅抵欠稅款,借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 進項稅的余額應該是借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 銷項稅的余額是,借應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 您的待抵扣進項稅額就是什么情況的 您什么情況需要補交增值稅的
2019-10-19 11:59:56
應交稅費——未交增值稅的貸方余額,只是你未繳納的增值稅
2018-08-03 10:24:44
你好,如果是進項待抵扣的可以不用轉
2018-09-16 08:55:45
您好,這個的話是表示應抵扣還沒有抵扣的進項稅,這部分
2024-06-05 15:53:36
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