老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開(kāi)票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問(wèn)
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

資產(chǎn)負(fù)債表中上個(gè)月科目的期末數(shù)為零,本月有發(fā)生額,那本月科目的期末數(shù)怎么算
答: 你好 發(fā)生額填寫(xiě)在余額 正數(shù)負(fù)數(shù)看具體的科目性質(zhì)
科目余額表是平,負(fù)債大于資產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平
答: 你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)來(lái)嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!用公司成立以來(lái)所有的科目發(fā)生額總額數(shù)來(lái)做5年時(shí)間總的資產(chǎn)負(fù)債表,這樣可以做嗎?為什么?
答: 你好! 資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù),五年的資產(chǎn)負(fù)債表跟一年末的資產(chǎn)負(fù)債表區(qū)別在于期初數(shù)不同,期末數(shù)對(duì)應(yīng)的都是本年末的數(shù)據(jù),沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。
編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)沒(méi)有發(fā)生的科目要寫(xiě)嗎?這是根據(jù)什么確定要不要寫(xiě)
做六月份的賬,只有六月份的發(fā)生所有事項(xiàng),沒(méi)有五月科目的期末,那六月份的資產(chǎn)負(fù)債表做的起來(lái)嗎?
投標(biāo)時(shí)要填非生產(chǎn)資金,在資產(chǎn)負(fù)債表中哪些科目的數(shù)據(jù)可以算是非生產(chǎn)資金


雙飛雁 追問(wèn)
2021-12-24 16:02
樸老師 解答
2021-12-24 16:07
雙飛雁 追問(wèn)
2021-12-24 16:12
樸老師 解答
2021-12-24 16:17