老師我想問問前幾個月社保基數(shù)給我們領(lǐng)導(dǎo)工資填寫的五千,結(jié)果扣社保費用就多了一些,不過我沒注意也是按照337.11扣減的。外賬財務(wù)給我們做外賬就說需要讓領(lǐng)導(dǎo)給返回來或者少給他發(fā)工資,因為領(lǐng)導(dǎo)是老板我不敢說,想問問怎么做賬能處理

內(nèi)向的發(fā)箍
于2021-12-15 11:17 發(fā)布 ??680次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-15 11:17
您好,可以以后少發(fā)工資即可
相關(guān)問題討論
您好,可以以后少發(fā)工資即可
2021-12-15 11:17:46
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
支付做相反的
2022-09-29 00:16:00
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
這些職工 名義上 是你們單位的 所以 做在主營業(yè)務(wù)成本里的
借:其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款
2020-07-14 14:25:03
沒有給也需要0申報,是員工公司部分做借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款個人社保 貸銀行,個人社保,借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款個人社保
2020-07-08 09:43:32
你好 這個實際就是補繳納員工在職期間沒繳納的部分 。 那你就走 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 繳納:借 應(yīng)付職工薪酬-單位部分 營業(yè)外支出-個人部分社保貸銀行存款。 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 到時這個個人部分是無法稅前扣除 匯算記得調(diào)整處理的
2020-06-01 11:55:04
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2021-12-15 14:39
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2021-12-15 14:45