老師,我想問下,我們有個(gè)員工社保交在我們公司.社保費(fèi)用全部公司出,因?yàn)椴唤o他發(fā)工資,所以個(gè)稅我沒給他報(bào),這樣社保費(fèi)怎么做賬的!
萌
于2020-07-08 09:40 發(fā)布 ??800次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-07-08 09:43
沒有給也需要0申報(bào),是員工公司部分做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款個(gè)人社保 貸銀行,個(gè)人社保,借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保
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沒有給也需要0申報(bào),是員工公司部分做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款個(gè)人社保 貸銀行,個(gè)人社保,借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保
2020-07-08 09:43:32

你好 這個(gè)實(shí)際就是補(bǔ)繳納員工在職期間沒繳納的部分 。 那你就走 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 繳納:借 應(yīng)付職工薪酬-單位部分 營業(yè)外支出-個(gè)人部分社保貸銀行存款。 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 到時(shí)這個(gè)個(gè)人部分是無法稅前扣除 匯算記得調(diào)整處理的
2020-06-01 11:55:04

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
這些職工 名義上 是你們單位的 所以 做在主營業(yè)務(wù)成本里的
借:其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款
2020-07-14 14:25:03

可以,內(nèi)賬可以,你可以不計(jì)提,直接借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款個(gè)人社保,貸銀行
2020-11-24 19:11:45

你好!通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整就可以
2016-08-23 09:31:54
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