老師,我想問一下,我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè),他FOB報(bào)關(guān),但 問
你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請(qǐng)問下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額, 問
那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答

我們公司社保費(fèi),全部都讓公司出了,沒有扣員工工資,應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 您好,上交時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-社保等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。
你好,我想咨詢一下我們給員工購(gòu)買社保,有幾個(gè)員工直接走了,社保費(fèi)沒交,這個(gè)錢工資承擔(dān),我該怎么做賬呢
答: 你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)的,做工資企業(yè)負(fù)擔(dān)的還是做社保。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
同一月的社保費(fèi),可以這樣做賬嗎?借:管理費(fèi)用—社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)貸:應(yīng)付工資-社保費(fèi)借:應(yīng)付工資-社保費(fèi)貸:現(xiàn)金公司內(nèi)賬,以上分錄可以寫到統(tǒng)一憑證上嗎?
答: 可以,內(nèi)賬可以,你可以不計(jì)提,直接借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款個(gè)人社保,貸銀行


王霜霜 追問
2021-05-08 11:10
郭老師 解答
2021-05-08 11:11