我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師,您好。我想問(wèn)一下,我公司發(fā)生的案件受理費(fèi),2021年8月份的時(shí)候根據(jù)發(fā)票計(jì)入案件受理費(fèi)18496,2021年11月份公司打贏官司,對(duì)方把案件受理費(fèi)18496給我們公司,我記賬的時(shí)候紅沖管理費(fèi)用18496,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)了,出具報(bào)表的總金額也是對(duì)的,但是我發(fā)現(xiàn)科目余額表的總金額比出具報(bào)表的總金額正好多了18496,正好是這個(gè)案件受理費(fèi),而且科目余額表上面為什么不顯示18496這個(gè)科目,是賬出現(xiàn)什么問(wèn)題了嗎?我怎么有點(diǎn)搞不懂了呢
答: 學(xué)員你好,你是計(jì)入的管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是也是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的
就是我們年報(bào)里的期間費(fèi)用的管理費(fèi)用里面的工資是不是2018年科目余額表的管理費(fèi)用里的數(shù),還是說(shuō)是2018的加2019年5月前的管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)
答: 我們年報(bào)里的期間費(fèi)用的管理費(fèi)用里面的工資是2018年科目余額表的管理費(fèi)用里的數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在操作期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是跳出提示框損益科目余額為零,沒(méi)有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),是什么原因?
答: 你看一下你是否重復(fù)結(jié)賬了,你 損益 類科目 是否為0









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勿念 追問(wèn)
2021-12-10 08:48
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2021-12-10 09:00
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