
給公司做內(nèi)賬,購進或銷售有沒有必要做價稅分離?是否需要做增值稅進項銷項分錄?月末是否需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?如果不需要的話購進、銷售貨物會計在內(nèi)賬里該怎么做分錄,是否可以把繳納的增值稅記入借:管理費用-增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,這個自己選擇就可以的,看你單位內(nèi)部的要求,這個沒有規(guī)定必須怎么做,可以這么做的。
老師,金稅盤/稅控盤費用:1、借:管理費用 280 貸 銀行存款280 2、借:減免稅款 280 貸:管理費用 280請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤每年繳納的咨詢費每年都可以全額抵扣增值稅嗎?分錄借:管理費用 貸:銀行存款 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸:管理費用,這樣對嗎
答: 你好,是的,你的理解是正確的

