
我公司11月份補交了以前年度未確認銷售增值稅及附加稅,11月份對部分巳補稅款合同開具專用發(fā)票,附表一要如何填寫
答: 同學你好 實務中常見的補交前期稅款,需要去稅務大廳修改去上前期對應的納稅申報數(shù)據(jù)
今年第二季度收到了以前年度和第一季度坐錯發(fā)票了。多繳的增值稅和附加稅如何做
答: 你好,這個退回么,退回錢沒,沒有之前做交還是掛借未交增值稅,貸銀行,借應交稅費,貸銀行,退做借銀行 貸未交增值稅,借銀行,貸應交稅費,完事
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)現(xiàn)以前年度的增值稅專用發(fā)票漏記了 要怎么處理
答: 你好,如果發(fā)票在抵扣期內(nèi)的話可以接:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅 進項稅

