老師請教一下,怎么查電子稅局匯算清繳的會(huì)計(jì)科目? 問
會(huì)計(jì)科目不在電子稅務(wù)局查,在你的記賬軟件里面,你看一下是哪一個(gè)月繳納的??淬y行日記賬記在了哪個(gè)記賬憑證里面 去打開看一下這個(gè)憑證就行。 答
老師您好!我們是建筑公司,本月本來計(jì)劃要開票,結(jié)果 問
短期開票額度(一個(gè)月)下個(gè)月會(huì)作廢,到期后恢復(fù)原基礎(chǔ)額度; 僅調(diào)額未開票一般無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),但業(yè)務(wù)若已發(fā)生納稅義務(wù),需在 “未開具發(fā)票” 欄申報(bào)繳稅,否則有補(bǔ)稅、罰款風(fēng)險(xiǎn); 外經(jīng)證未報(bào)驗(yàn),若超簽發(fā)后 30 天會(huì)自動(dòng)作廢,需重開;若在 30 天內(nèi),直接去經(jīng)營地報(bào)驗(yàn)即可,不用重開。 答
老師,你好,請問下這道題選什么呢? 問
計(jì)算利息就是這樣計(jì)算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
找知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司購買商標(biāo)使用權(quán),發(fā)生的服務(wù)費(fèi) 問
那個(gè)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-商標(biāo)費(fèi) 答

給員工轉(zhuǎn)款掛在其他應(yīng)收,這筆錢實(shí)際是給老板的,能不能把員工的的這個(gè)款轉(zhuǎn)到老板這邊呢?
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 簽訂協(xié)議的話 可以把往來轉(zhuǎn)給老板 因?yàn)殄X已經(jīng)轉(zhuǎn)到員工那里了
同一個(gè)公司其他應(yīng)收貸方400萬,其他應(yīng)付借方100萬,那實(shí)際應(yīng)該是掛 多少
答: 這個(gè)的話 要調(diào)整下 其他應(yīng)收款 貸方 轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款貸方 400萬元 其他應(yīng)付款借方 轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款借方 100萬元 同一個(gè)公司 抵消 最后是其他應(yīng)付款 300萬元的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)在報(bào)表中取消,遇到待攤和預(yù)提這種情況應(yīng)該如何處理合適,覺得應(yīng)該按照實(shí)際費(fèi)用發(fā)生時(shí)候直接計(jì)入費(fèi)用,說會(huì)報(bào)表失真,那應(yīng)該怎么處理合適呢,計(jì)入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款嗎,還是怎么處理,
答: 您好!一般待攤的現(xiàn)在計(jì)入預(yù)付賬款。 預(yù)提的部分計(jì)入其他應(yīng)付或者應(yīng)付賬款。


開心 追問
2021-12-06 17:55
鐘存老師 解答
2021-12-06 19:06