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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-14 09:48

你不是說(shuō)不需要嗎

一切皆是命 追問(wèn)

2017-02-14 09:50

這樣到下個(gè)月的時(shí)候,繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款,其不是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有余額

一切皆是命 追問(wèn)

2017-02-16 09:57

哦余額不做處理

宋生老師 解答

2017-02-14 09:47

月份終了,企業(yè)計(jì)算當(dāng)當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目1萬(wàn) ,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目1萬(wàn) 
 
 

宋生老師 解答

2017-02-14 09:50

您好!這個(gè)我在上個(gè)題給你解釋了啊。是我理解錯(cuò)了,我以為你說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這2個(gè)科目本身要不要結(jié)轉(zhuǎn)。

宋生老師 解答

2017-02-14 09:51

您好!是的,實(shí)際上你看銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)這些都會(huì)有余額。

宋生老師 解答

2017-02-16 10:03

您好!是的。三級(jí)科目很多都有余額

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借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
同學(xué),你好,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)1000-600=400 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 上期有留底100再加轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的400=300所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸銀行存款300
2021-12-06 17:17:24
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 15:32:06
按下面這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-01-07 19:13:17
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