
有進(jìn)項(xiàng)稅金加計(jì)扣除的會計(jì)分錄怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸、營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
進(jìn)項(xiàng)票失控被稅所要求補(bǔ)交那稅金及滯留金,已從銀行扣款了,應(yīng)該怎樣處理會計(jì)分錄
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)享受了進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策,會計(jì)分錄怎么寫。
答: 你好,比如應(yīng)交稅額100,加計(jì)抵減10 分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 100 貸,銀行存款 90 貸,其他收益 10

